| 収支予算書 | |||||||||||||||||
| 平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日 | |||||||||||||||||
| (単位:円 ) | |||||||||||||||||
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | ||||||||||||||
| T 一般正味財産増減の部 | |||||||||||||||||
| 1.経常増減の部 | |||||||||||||||||
| (1) 経常収益 | |||||||||||||||||
| 基本財産運用益 | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | ||||||||
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 特定資産運用益 | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | ||||||||
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 受取会費 | [ | 6,419,000 | ] | [ | 6,429,000 | ] | [ | △ 10,000 | ] | ||||||||
| 正会員受取会費 | 4,277,000 | 4,287,000 | △ 10,000 | ||||||||||||||
| 安全共済会受取会費 | 2,142,000 | 2,142,000 | 0 | ||||||||||||||
| 事業収益 | [ | 310,000 | ] | [ | 395,000 | ] | [ | △ 85,000 | ] | ||||||||
| 事業参加費収益 | 310,000 | 395,000 | △ 85,000 | ||||||||||||||
| 受取補助金等 | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | ||||||||
| 受取全子連助成金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 雑収益 | [ | 20,000 | ] | [ | 15,000 | ] | [ | 5,000 | ] | ||||||||
| 雑収益 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | ||||||||||||||
| 経常収益計 | 6,749,000 | 6,839,000 | △ 90,000 | ||||||||||||||
| (2) 経常費用 | 0 | ||||||||||||||||
| 事業費 | [ | 10,435,922 | ] | [ | 7,546,920 | ] | [ | 2,889,002 | ] | ||||||||
| 給料手当 | 2,886,750 | 2,872,350 | 14,400 | ||||||||||||||
| 会議費 | 371,900 | 243,100 | 128,800 | ||||||||||||||
| 旅費交通費 | 1,392,930 | 1,201,400 | 191,530 | ||||||||||||||
| 通信運搬費 | 170,866 | 69,030 | 101,836 | ||||||||||||||
| 消耗品費 | 225,176 | 65,240 | 159,936 | ||||||||||||||
| 印刷製本費 | 1,860,520 | 231,000 | 1,629,520 | ||||||||||||||
| 賃借料 | 720,280 | 407,000 | 313,280 | ||||||||||||||
| 諸謝金 | 200,000 | 70,000 | 130,000 | ||||||||||||||
| 支払負担金 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||||||||||||||
| 支払助成金 | 496,000 | 494,000 | 2,000 | ||||||||||||||
| 支払共済金 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 | ||||||||||||||
| 雑費 | 245,500 | 27,800 | 217,700 | ||||||||||||||
| 管理費 | [ | 1,832,190 | ] | [ | 1,717,770 | ] | [ | 114,420 | ] | ||||||||
| 給料手当 | 320,750 | 319,150 | 1,600 | ||||||||||||||
| 会議費 | 32,000 | 20,000 | 12,000 | ||||||||||||||
| 旅費交通費 | 620,440 | 637,620 | △ 17,180 | ||||||||||||||
| 通信運搬費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | ||||||||||||||
| 消耗品費 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | ||||||||||||||
| 印刷製本費 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||||||||||||||
| 光熱水料費 | 18,000 | 0 | 18,000 | ||||||||||||||
| 租税公課 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||||||||||||||
| 支払負担金 | 141,000 | 141,000 | 0 | ||||||||||||||
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 渉外費 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | ||||||||||||||
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||||||||||||||
| 経常費用計 | 12,268,112 | 9,264,690 | 3,003,422 | ||||||||||||||
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,519,112 | △ 2,425,690 | △ 3,093,422 | ||||||||||||||
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 当期経常増減額 | △ 5,519,112 | △ 2,425,690 | △ 3,093,422 | ||||||||||||||
| 2.経常外増減の部 | |||||||||||||||||
| (1) 経常外収益 | |||||||||||||||||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| (2) 経常外費用 | |||||||||||||||||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 他会計振替額 | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | ||||||||
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| U 指定正味財産増減の部 | |||||||||||||||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| V 基金増減の部 | |||||||||||||||||
| 当期基金増減 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||