収支予算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日
(単位:円 )
科  目 当年度 前年度 増 減
T 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
  (1) 経常収益
     基本財産運用益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]
基本財産受取利息 0 0 0
特定資産運用益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]
特定資産受取利息 0 0 0
受取会費 [ 6,419,000 ] [ 6,429,000 ] [ △ 10,000 ]
正会員受取会費 4,277,000 4,287,000 △ 10,000
安全共済会受取会費 2,142,000 2,142,000 0
事業収益 [ 310,000 ] [ 395,000 ] [ △ 85,000 ]
事業参加費収益 310,000 395,000 △ 85,000
受取補助金等 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]
受取全子連助成金 0 0 0
雑収益 [ 20,000 ] [ 15,000 ] [ 5,000 ]
雑収益 20,000 15,000 5,000
経常収益計 6,749,000 6,839,000 △ 90,000
  (2) 経常費用 0
事業費 [ 10,435,922 ] [ 7,546,920 ] [ 2,889,002 ]
給料手当 2,886,750 2,872,350 14,400
会議費 371,900 243,100 128,800
旅費交通費 1,392,930 1,201,400 191,530
通信運搬費 170,866 69,030 101,836
消耗品費 225,176 65,240 159,936
印刷製本費 1,860,520 231,000 1,629,520
賃借料 720,280 407,000 313,280
諸謝金 200,000 70,000 130,000
支払負担金 30,000 30,000 0
支払助成金 496,000 494,000 2,000
支払共済金 1,836,000 1,836,000 0
雑費 245,500 27,800 217,700
管理費 [ 1,832,190 ] [ 1,717,770 ] [ 114,420 ]
給料手当 320,750 319,150 1,600
会議費 32,000 20,000 12,000
旅費交通費 620,440 637,620 △ 17,180
通信運搬費 250,000 200,000 50,000
消耗品費 150,000 200,000 △ 50,000
印刷製本費 50,000 50,000 0
光熱水料費 18,000 0 18,000
租税公課 50,000 50,000 0
支払負担金 141,000 141,000 0
支払寄付金 0 0 0
渉外費 150,000 50,000 100,000
雑費 50,000 50,000 0
経常費用計 12,268,112 9,264,690 3,003,422
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 5,519,112 △ 2,425,690 △ 3,093,422
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 △ 5,519,112 △ 2,425,690 △ 3,093,422
 2.経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計 0 0 0
  (2) 経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
他会計振替額 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]
当期一般正味財産増減額 0 0 0
一般正味財産期首残高 0 0 0
一般正味財産期末残高 0 0 0
U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V 基金増減の部
当期基金増減 0 0 0
基金期首残高 0 0 0
基金期末残高 0 0 0